Sadržaj
Računi (IRA) | Račun prodaja OSA
Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Tko izdaje račune u papirnatom obliku u 2026. godini
Ako tvrtka ima uključenu postavku EP_IRA, sustav prilikom zaključivanja računa primarno primjenjuje protokol F2.0. To vrijedi za sve podvrste računa, uključujući i prodaju OSA. Tvrtke bez te postavke ne mogu slati eRačune.
Ručno slanje služi isključivo za slanje kopije već poslanog računa i opisano je u odjeljku Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju.
Iznimka — F1 fiskalizacija
Protokol F1 automatski se primjenjuje u sljedećim slučajevima:
- Građani (fizičke osobe)
Račun se fiskalizira prema pravilima F1 za sve načine plaćanja. Obveza slanja dodatno ovisi o polju {Područje isporuke} — fiskalizira se samo isporuka D - Tuzemna, vidi Osnovno. - Pravne osobe
Račun ide na F1 fiskalizaciju ako je način plaćanja Novčanice i kovanice ili Kartica, uz uvjet da je polje {Područje isporuke} postavljeno na D - Tuzemna.
U svim ostalim slučajevima — dakle i kod pravnih osoba s načinom plaćanja Transakcijski račun — račun se šalje po protokolu F2.0.
Privitci uz e-račun
Privitci koji se šalju uz e-račun moraju se prethodno spremiti u karticu ~ Prilozi (DMS) ~ predmetnog računa.
- Pravilo slanja
Dokumente je nužno postaviti u DMS prije zaključivanja računa. Ako su dokumenti dodani u DMS prije samog čina zaključivanja, sustav će ih automatski poslati kao privitke uz e-račun. - Ograničenja sustava Fiskalizacija 2.0
Tehnički standard Fiskalizacija 2.0 ne predviđa mogućnost naknadnog slanja privitaka na već zaključeni račun.
U slučaju zaboravljenog privitka, kupac treba odbiti račun, nakon čega ga je potrebno ponovno poslati.
Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju
U sustavu Brix omogućeno je ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju pomoću ikone “aviončića”
.
Ograničenje vrijedi isključivo za F2.0. Računi sa statusom “GREŠKA” nemaju upisan {ID eRačuna} pa se šalju nesmetano.
Postupak ponovnog slanja
- Iz liste odaberite željeni zaključeni račun.
- Pokrenite ispis računa.
Automatsko određivanje načina slanja
Sustav analizira status dokumenta i automatski definira tip slanja:
- Računi sa statusom “GREŠKA”
Šalju se kao izvorni računi. Ova se opcija koristi kada prvobitna fiskalizacija nije uspjela (tehničke poteškoće, prekid veze).
Slanje eRačuna bez indikatora kopije
Ako je nužno ponovno poslati eRačun kao izvorni račun (bez oznake kopije), primijenite sljedeći postupak:
- U računu obrišite sadržaj polja {ID eRačuna}.
- Spremite promjenu klikom na gumb [SPREMI].
- Ponovno pošaljite račun prema gore opisanom postupku Postupak ponovnog slanja.
