Korisnički alati

Site alati


brix:hr:inc_invoices:eura

Ulazni računi

Učitavanje eURA iz sustava F2.0

Cilj: Ova uputa opisuje proces automatskog preuzimanja i unosa ulaznih računa (eURA).
Brix trenutno podržava informacije posrednike MeR i ePoslovanje.

1. Aktivacija i uvjeti

Automatsko učitavanje URA iz sustava MeR i ePoslovanje aktivno je za sve korisnike koji imaju s MeR-om ili ePoslovanje-m ugovorenu uslugu elektroničke razmjene dokumenata.

2. Proces preuzimanja i status URA

  • Učestalost preuzimanja: Sustav automatski preuzima ulazne račune jednom dnevno.
  • Status u Brixu: Svi preuzeti ulazni računi se automatski kreiraju u modulu URA i nalaze se u statusu Priprema.
  • Označavanje kod posrednika: Nakon uspješnog preuzimanja u Brix, URA se kod informacijskog posrednika označava kao preuzet i kupcu dostavljen dokument.
  • Numeracija i dodjeljivanje odjela automatski uvezenim URA: Automatski uvezeni ulazni računi (URA) moraju biti dodijeljeni unaprijed određenom odjelu kako bi dobili redni broj iz tog brojčanog niza. Sustav za automatski uvoz URA koristi podatak iz polja {Odjel za URA} u obrascu Tvrtke.
    • Napomena: Ako ste ranije URA kreirali ručno unutar, nekog drugog odjela, automatski uvezeni URA sada će imati drugačiji brojčani niz (prema upisanom {Odjel za URA} u podacima tvrtke).
    • Korisnici mogu sami odrediti na koji će se odjel automatski uvoziti URA promjenom vrijednosti u polju {Odjel za URA} obrasca Tvrtke.
    • Važno! Ukoliko nije upisan podatak {Odjel za URA} u obrascu Tvrtke, automatski uvoz URA neće raditi.

3. Pohrana izvornog dokumenta (DMS)

  • Spremanje XML i PDF-a: Zajedno s podacima, sustav preuzima i izvorni oblik ulaznog računa u PDF i XML formatima.
  • Automatsko pridruživanje: PDF dokument se automatski sprema u sustav za upravljanje dokumentima (DMS) i pridružuje kreiranoj ulaznom računu (URA).

4. Dopuna nedostajućih podataka (VAŽNO!)

Zbog prijelaznog razdoblja na [Fiskalizacija 2.0 (F2.0) i činjenice da neki dobavljači još uvijek šalju eRačune u starijem formatu, Brix sustav ne može automatski izvući sve potrebne podatke iz elektroničkog formata.

Obaveza korisnika: Korisnik mora u modulu URA ručno pristupiti ulaznom računu u statusu Priprema i dopuniti sve nedostajuće podatke prije konačne obrade i knjiženja.

5. Postupak s neželjenim eURA dokumentima

  • Brisanje eURA: Brisanje ulaznih računa očitanih putem F2.0 sustava nije trajno rješenje jer će ih sustav u sljedećem ciklusu (sljedeći dan) ponovno učitati.
  • Odbijanje računa: Umjesto brisanja, takve račune u sustavu Brix treba odbiti.
  • Računovodstveno postupanje: * Odbijeni ulazni račun nije obavezno knjižiti niti unositi podatke za obračun PDV-a. Ako se podaci o knjiženju i PDV-u ne upišu, takav račun neće biti vidljiv u karticama, bilanci niti u obračunu PDV-a.
    • Ako se u odbijeni račun upišu knjiženja i PDV, ti će podaci postati vidljivi u karticama konta i u obračunu PDV-a.
  • Postupanje u slučaju storna: * Ako dobavljač pošalje storno za prethodno odbijeni eURA, preporučuje se prihvatiti storno i proknjižiti oba dokumenta (i izvorni odbijeni eURA i njegov prihvaćeni storno). Na taj način evidencija na karticama konta i u obračunu PDV-a ostaje usklađena, pregledna i knjigovodstveno ispravna.
brix/hr/inc_invoices/eura.txt · Zadnja izmjena: od Zoran Spoja