Ukoliko se u aplikacijama prvi puta putem početnog stanja uvode nepodmireni računi R2 dobavljača potrebno je:
Kada se račun podmiri osim zatvaranja konta dobavljača (izvodom, temeljnicom) potrebno je dodatno upisati temeljnicu PDV-a (VD = 069) kojom se prebacuje sa konta “PDV koji se ne može odbiti” na “konto PDV-a koji se može odbiti”. Ta temeljnica mora imati vrstu obračuna “312”.