Sadržaj
Brix - HR Wiki | Fakturiranje/Ponude | Servis | Web trgovina
Značenje poruka obavijesti i grešaka
Izbornik >Dokumenti
Računi (IRA)
Filter
Polje {Pronađi} omogućuje pretragu računa prema broju računa ili broju narudžbe kupca, uključujući situacije kada se ne prikazuju svi računi jer broj prikazanih računa premašuje ograničenje od 1000 u zadanom razdoblju filtriranja.
Filtriranje prema statusu računa:
- Naručeno, U pripremi, Zaključeno – Prikaz računa prema odabranom statusu.
- Stornirano – Prikaz storniranih računa i njihovih storna.
- Nefiskalizirano – Prikaz računa koji nisu fiskalizirani.
- Sa zalihom – Ako je odabran prikaz računa sa statusom Naručeno ili U pripremi, označavanje ove opcije prikazat će samo račune koji se mogu zaključiti, tj. račune u kojima sve stavke imaju dovoljnu zalihu. Prikazat će se i svi računi koji nemaju materijalnih stavaka kao i sve vrste računa RARN, RAPP, RAFO i ODOT, jer je roba za te vrste računa već izdana (putem otpremnice, izdatnice na radni nalog i sl.) pa se zalihe ne kontroliraju.
Lista
- Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
- Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
- U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisana
- Napomena: Zbroj iznosa računa na kraju liste ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroju računa uključene računi za primljeni predujam koji nisu prihod.
Podaci
Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:
- ~DMS~ - Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
Ispis računa
Odredbom čl. 9. st. 3. Zakona o računovodstvu propisano je da račun koji služi kao knjigovodstvena isprava, a izdan je od strane poduzetnika ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje.
Poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu (likvidator) za kontrolu vjerodostojnosti isprava koja će prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige, provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.
U skladu sa GDPR pravilima na računima se iznad:
- (Izdavatelj) i (Likvidator) ispisuje samo {Oznaka operatera} koja je upisana u podacima Zaposlenika.
- (Odgovorna osoba) ispisuje puno ime i prezime zaposlenika upisane u podatku {Likvidator IRA} u obrascu Odjela iz kojeg je račun izdan.
Napomena: Više nije potrebno na računima isticati “Račun je pisan na računalu i važeći bez pečata i potpisa”.
Storno računa
Račun se stornira u tri koraka:
- U podatku {Opaske} upisati razlog storniranja
Napomene:
- Storniranjem računa koji su vezani na uplatu u blagajni se ne stornira pripadajuća uplata. Uplata se mora stornirat u blagajni.
- Nije dozvoljeno storniranje računa koji su obračunski ušli u proteklom PDV razdoblju. U takvim slučajevima treba napraviti odobrenje kupcu i napraviti novi račun. Da bi se umanjila Obaveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Razlog tomu je obračun PDV-a koji to ne dozvoljava.
- Kod storniranja računa koji je zatvoren predujmom, automatski će se “otvoriti” predujam. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom.
- Storno računa automatski zatvara izvorni račun koji se stornirao.
- Za izračun iznosa u valuti tvrtke ili u drugoj valuti na računima prema ino kupcima se primjenjuje srednji tečaja HNB-a na dan nastanka obveze PDV-a.
Kreditni limit kupca
Kreditni limit kupca je mehanizam kojim se onemogućuje zaključivanje Računi (IRA), Računi DI (Prodaja OSA), Otpremnica, Izdatnica na revers partneru i Računi DI (Prodaja OSA) koji su izjednačili ili premašili svoj kreditni limit.
Kreditni limiti se zasebno postavljaju za ukupan dug i za dospjeli dug.
U izračun se uzima u obzir i ukupna vrijednost dokumenta u izradi tj . onemogućeno je zaključivanje dokumenta ukoliko bi se tim dokumentom izjednačio ili premašio bilo koji kreditni limit.
U obrascu boja pozadine podataka {Dug} i {Dospjeli dug} je:
- Žuta za kupce kojima nije upisan limit.
- Zelena ako kupac, uključivši iznosa računa u izradi, nije dostigao kreditni limit.
- Crvena ako je kupac, uključivši iznosa dokumenta u izradi, dostigao kreditni limit. Dokument se u tom slučaju ne može zaključiti. Administratoru je, uz prikaz i prihvat poruke upozorenja, dozvoljeno zaključivanje računa kupcima koji su premašili limite.
Plaćanja po računu
Ukoliko tvrtka ima aktiviran modul Blagajna (uplate/isplate), po odabiru {Načina plaćanja} se prikazuju potrebni podaci za upis plaćanja. Uplate gotovinom, karticom i čekom automatske ulaze u odgovarajuće blagajničke evidencije.
Napomena
Kada se račun podmiruje sa više različitih načina plaćanja bira se opcija Ostalo. Za takve račune je potrebno upisati sve pojedinačne uplate izravno u obrascu blagajne, svaki put se povezujući na istu račun.
Elektronsko potpisivanje računa (eRačun)
Ukoliko vam Elektronsko potpisivanje i slanje računa nije omogućeno javite se korisničkoj podršci MICRO PROCESS-a na sw@micro-process.hr.
Postupka dostave eRačuna
- Iz liste odabrati zaključeni račun
- Pokrenuti ispis računa
Ponovno slanja eRačuna
Servis Moj eRačun
Ponovno slanja eRačuna ovisi o kategoriji primatelja (kupca) eRačuna koji može biti:
- B2B - “Business to Business”, kupci koji nisu javni naručitelji.
- Kod slanja eRačuna prema B2B korisnicima, isti broj računa se može ponovno poslati i kupac će ga primiti.
- B2G - “Business to Government”, javni naručitelji.
- Kod slanja eRačuna prema B2G korisnicima (javnim naručiteljima), Centralna platforma ne dopušta ponovno slanje istog računa tako da kupac neće primiti račun.
- Najbolja je praksa storniranje računa i izrada novog računa s novim brojem. Ako je račun zbog poslovne odluke potrebno poslati s istim brojem, može se ažurirati broj računa na način da se doda nekakav znak na kraju računa, poput točke (npr 9132/1/1.). Ovo iziskuje angažman podrške i u tim slučajevima treba uputiti zahtjev u obrascu Zahtjevi za podršku.
Napomene:
- Račun se šalje kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji je pokrenuo slanje računa na e-potpisivanje.
- Računi koji su e-potpisani imaju zelenu kvačicu u stupcu “E” liste računa.
- U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podatak o Id-u e-potpisanog računa.
Servis ePoslovanje
Servis ePoslovanje omogućuje brisanje računa.\ Postupak kada se kod slanje eRačuna iz Brixa dobije poruka “Document with this ID already exist” je:
- Prijaviti se na portal https://eracun.eposlovanje.hr/Client/
- U kartici “Izlazni dokukmeni” pored računa pod AKCIJE treba obrisati račun.
- U Brixu se može ponovoviti slanje eRačuna.
Izvještaji
U gornjem desnom kutu ikona daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:
- Financijski izvještaj - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
- Popis dokumenata - Popis računa
- Napomena: Zbroj iznosa računa na kraju izvješata ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroju računa uključene računi za primljeni predujam koji nisu prihod.
- Za isporučiti - Zbirni pregled robe u razdoblju za sve račune ili po statusima: Naručeno, U pripremi i Zaključeno.
- Izvoz (CSV)
Ponavljajući računi
Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade računa. Podatke za takve račune se upisuju u kartici ~UVJETI~ obrasca partneri.